Bandi di gara e contratti 2022

CIGOGGETTOSCELTA CONTRAENTEIMPORTO AGGIUDICATOIMPORTO LIQUIDATOINIZIO LAVORIFINE LAVORIPARTECIPANTI
9155091C15 Fattura n.6/41 del 12/08/2022 -Fornitura 25 Monitor Interattivi 75"- Pon Fesr "Digital Board"23-AFFIDAMENTO DIRETTO47.434,030,0030/12/202208168931007 - SMARTMEDIA SRL
9222059BD3Fattura n.2022 573 del 15/12/2022 - Realizzazione reti cablate e Wireless - PON FESR 2014/202023-AFFIDAMENTO DIRETTO48.928,000,0030/12/202201560530907 - ITM TELEMATICA SRL
Z0035EA0F0Pagamento Fattura n.10/PA del 29/04/2022 Fornitura materiale igienico sanitario per gli ambienti scolastici23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.953,781.953,7814/06/202214/06/202201491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria
Z0237F3944Pagamento Fattura n.1243 del 28/11/2022 Corso di formazione PASSWEB per n. 2 utenti.23-AFFIDAMENTO DIRETTO150,00150,0005/12/202205/12/202208249261218 - P.S.B. CONSULTING S.R.L.
Z03380D74BFormazione personale sulla Sicurezza ai sensi del Dl 81/8823-AFFIDAMENTO DIRETTO12.734,002.594,0030/06/202230/06/2022SNNCST92C27A940V - Cristiano Sanna
Z0436F4EFAAcquisto n. 3 Monitor Interattivi da 75"23-AFFIDAMENTO DIRETTO6.153,064.955,8225/07/202225/07/202201117510923 - FATICONI S.p.A.
Z0535B63D4Pagamento Fattura n.26/PA del 24/03/2022 Fornitura carta per fotocopiatori e stampanti23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.123,001.123,0012/04/202212/04/2022MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z05364E073Pagamento Fattura n.710 del 06/06/2022 acquisto formazione on line TFS/TFR - implicazioni giuridico economiche delle rcostruzioni di carriera in materia previdenziale23-AFFIDAMENTO DIRETTO80,0080,0016/06/202216/06/202208249261218 - P.S.B. CONSULTING S.R.L.
Z073682263Pagamento Fattura n.16/PA del 03/10/2022 - Materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria23-AFFIDAMENTO DIRETTO955,55955,5506/10/202206/10/2022FNNMTT91E07I452K - MATTEO FONNESU
Z0E3645E83Pagamento Fattura n.135 del 05/05/2022 per mobilitˆ Isole Azzorre dal 22/05/22 al 29/05/2022 - Biglietterie aerea e pernottamenti per n. 9 studenti e n. 2 docenti accompagnatori.23-AFFIDAMENTO DIRETTO10.181,0810.181,0827/05/202227/05/202202083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z1033F7C28Pagamento Fattura n.2/PA del 20/01/2022 Fornitura carta formato A4 e formato A3 bianca per fotocopiatori e stampanti23-AFFIDAMENTO DIRETTO390,00390,0003/03/202203/03/2022MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z1137E0585Pagamento Fattura n.469 del 07/10/2022 Progetto Erasmus "Step Up face the Challenge" - Mobiltˆ Olanda dal 02 all'08/10/2022 (biglietteria aerea, servizio transfert e pernottamento23-AFFIDAMENTO DIRETTO4.596,884.596,8811/10/202211/10/202202083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z16351647CPagamento Fattura n.751/FVIFO del 21/02/2022 Formazione "Corso funzionalitˆ SIDI del personale scuola OnLine" ITALIASCUOLA23-AFFIDAMENTO DIRETTO75,6075,6012/04/202212/04/202200150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z27388A65EPagamento Fattura n.001494PA del 13/12/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANON IR 3225N USAT - PERIODO 01/07/2022 - 30/12/2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO416,00416,0015/12/202215/12/202201117510923 - FATICONI S.p.A.
Z2836483EAPagamento Fattura n.134 del 05/05/2022 Fornitura acquisto servizio di trasporto noleggio autobus con conducente compresivo di pranzo nella giornta del 12 maggio per alunni e docenti23-AFFIDAMENTO DIRETTO786,00786,0014/06/202214/06/202202083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z2F35AB2E6Pagamento Fattura n.5 del 22/03/2022 Acquisto materiale di primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO660,50660,5013/04/202213/04/202202238210906 - FARMALUNAESOLE S.R.L.
Z2F3726800Pagamento Fattura n.46525 del 29/09/2022 - Estrattore Oli essenziali, Arduino Student Kit, Lego Education SPIKE Essential - TTS Group Class Pack - progetto PNSD "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM".23-AFFIDAMENTO DIRETTO5.052,005.052,0007/12/202207/12/202202409740244 - CAMPUSTORE S.r.l.
Z3135C93DEPagamento Fattura n.1978/00 del 29/03/2022 Richiesta fornitura penne USB KINGSTONE 32 G - Progetto Pon open source in tasca23-AFFIDAMENTO DIRETTO98,1998,1914/04/202214/04/2022PLAGRG43L18A677G - PALA & RUGGERI s.r.l.
Z3638AEBE8Pagamento Fattura n.FPA 43/22 del 30/11/2022 Assistenza tecnica, Acquisto Multilicenza Antiviurus e Scheda di rete Wireless USB23-AFFIDAMENTO DIRETTO686,00686,0005/12/202205/12/202202117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z38354AB20Pagamento Fattura n.1/75 del 23/02/2022 Acquisto argo rinnova e unificazione inventari23-AFFIDAMENTO DIRETTO290,00290,0012/04/202212/04/202202787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi
Z3E3906145Pagamento Fattura n.18 del 14/12/2022 Acquisto materiale di pronto soccorso23-AFFIDAMENTO DIRETTO635,80635,8019/12/202219/12/202202238210906 - FARMALUNAESOLE S.R.L.
Z403708354 Fattura n.600/2022 del 04/07/2022- Realizzazione progetto Madrelingua nella scuola Secondaria : n. 120 ore di Inglese - n. 60 ore di Spagnolo - n. 45 di Francese23-AFFIDAMENTO DIRETTO10.086,7510.086,7522/07/202222/07/202202852420906 - Centro Linguistico Srl
Z413729EDBPagamento Fattura n.46526 del 29/09/2022 Fornitura kit didattici: Microscopi e kit per lo studio delle energie rinnovabili - progetto PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM23-AFFIDAMENTO DIRETTO6.333,856.333,8507/12/202207/12/202202409740244 - CAMPUSTORE S.r.l.
Z4637BA826Pagamento Fattura n.FPA 35/22 del 03/10/2022 - Assistenza tecnica Installazione e Trasferimento LIM e Monitor interattivi.23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.600,001.600,0006/10/202206/10/202202117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z4737426B3Acquisto tendaggi Auditorium23-AFFIDAMENTO DIRETTO9.961,929.961,9230/06/202202/12/202202016010908 - Pirino Tappezzeria Srl
Z48388E435Pagamento Fattura n.30/PA del 30/11/2022 Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi23-AFFIDAMENTO DIRETTO2.484,932.484,9305/12/202205/12/202201855870901 - EUROFORNITURE Srl
Z5437C0FEEPagamento Fattura n.11263/FVIAC del 27/09/2022 Fornitura carta A4 (250 risme23-AFFIDAMENTO DIRETTO975,00975,0006/10/202206/10/202200150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z55367F1CCPagamento Fattura n.41/PA del 27/05/2022 Fornitura carta bianca formato A4 e formato A3 per fotocopiatori e stampant23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.135,001.135,0015/06/202215/06/2022MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z5B36EC1B5Acquisto n. 5 Monitor Interattivi per la didattica da 75"23-AFFIDAMENTO DIRETTO11.065,409.070,0030/06/202230/06/202201117510923 - FATICONI S.p.A.
Z673579A16Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 17/05/2022 acquisto materiale didattico di facile consumo e cancelleria per la scuola primari23-AFFIDAMENTO DIRETTO163,27163,2715/06/202215/06/202201275320909 - CARTOLERIA MA.GI.CA di G.Maria Canu
Z6737B4822Pagamento Fattura n.30 del 13/09/2022 - Pulizie straordinarie sede via Oriani23-AFFIDAMENTO DIRETTO491,80491,8026/09/202226/09/202202827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta
Z6833C72D5Pagamento Fattura n.11 del 22/02/2022 - Adeguamento impianto elettrico e idraulico nel laboratorio di Scienze della Scuola Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO3.000,003.000,0003/03/202203/03/202202827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta
Z6B388D812Pagamento Fattura n.11791/FVISE del 25/10/2022 cod. SSME0057 CIG Z6B388D812 - Abbonamento.ITALIA.SCUOLA.IT 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO628,00628,0005/12/202205/12/202200150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z7238EF2DDPagamento Fattura n.13345/FVISE del 29/11/2022 ACQUISTO BERGANTINI ED. 2023 E RASSEGNA GIURIDICA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO123,00123,0005/12/202205/12/202200150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z7434E92B4Pagamento Fattura n. 8 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 acquisto telecomandi per barriera limitazione area di sosta23-AFFIDAMENTO DIRETTO553,32553,3202/03/202202/03/202202827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta
Z7D38AAFA0Formazione personale sulla Sicurezza ai sensi del Dl 81/8823-AFFIDAMENTO DIRETTO12.734,008.880,0030/06/202230/06/2022CSSMNC76T62I452O - MONICA CASSESE
01884890904 - Perito Industriale CASSESE MONICA
Z8535B263EPagamento Fattura n.49/A del 23/03/2022 - fornitura materiale igienico sanitario per gli ambienti scolastici23-AFFIDAMENTO DIRETTO2.325,222.325,2213/04/202213/04/2022CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
Z863647AFEPagamento Fattura n.431 del 09/05/2022 per buffet di accoglienza partner Erasmu23-AFFIDAMENTO DIRETTO200,00200,0022/07/202222/07/202202555480900 - La Luna Blu Srl
Z8A367CA28Pagamento Fattura n.21/FE del 19/05/2022 Fornitura di n. 4 sagome in cartone altezza 120 cm23-AFFIDAMENTO DIRETTO200,00200,0016/06/202216/06/202202495500908 - Character srl
Z8D3601352Pagamento Fattura n.15 del 13/04/2022 - Riparazione cancello ingresso palestra da via Togiatti23-AFFIDAMENTO DIRETTO380,00380,0022/04/202222/04/202202827890902 - LAM servizi srls di Gabriela Capitta
Z8E33A3E85Pagamento Fattura n.20214E2924 del 29/10/2021 CIG Z8E33A3E85- Abbonamento ON LINE ITALIA SCUOLA DEL202123-AFFIDAMENTO DIRETTO598,08598,0801/12/202201/12/202200150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z9235C83DAPagamento Fattura n. V3-10425 del 29/03/2022 acquisto materiale didattico per realizzazione Modulo FAIRY TALES - PON- FSE 2014 - 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO122,91122,9113/04/202213/04/202202027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l.
Z96351CB9EPagamento Fattura n.5 / PA del 21/02/2022 Fornitura mascherine del 21/02/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO3.666,673.666,6726/09/202226/09/202202342690902 - Farmacia Rubattu SAS di Luciano e Paolo Rubattu
ZA134B5F65Pagamento Fattura n.1 PA del 4.01.2022 Acquisto mascherine FFP2, n.10 PA del 13.01.2022 Acquisto mascherine ffp223-AFFIDAMENTO DIRETTO645,00645,0028/02/202228/02/202201737530905 - PHARMAVET SRL
ZA33884C40Pagamento Fattura n.FPA 16/22 del 02/12/2022 Acquisto di mute per chitarra e custodia semirigida per chitarra23-AFFIDAMENTO DIRETTO163,62163,6205/12/202205/12/202202809490903 - FERRARIS STRUMENTI MUSICALI SNC
ZA935D97AEPagamento Fattura n.V3-12112 del 13/04/2022 Fornitura acquisto materiale didattico per i plessi di questa istituzione scolastica23-AFFIDAMENTO DIRETTO728,17728,1714/06/202215/06/202202027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l.
ZA936A7FDCPagamento Fattura n.FPA 23/22 del 04/06/2022 intervento tecnico per sostituzione lampada videoproiettor23-AFFIDAMENTO DIRETTO100,00100,0015/06/202215/06/202202117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
ZAB37FFADEPagamento Fattura n.02471/22 del 04/10/2022 Abbonamento rivista Amministrare la Scuola 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO80,0080,0006/10/202206/10/202207009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.
ZAE3852D31Pagamento Fattura n.92/PA del 24/11/2022 Fornitura toner per stampanti uffici segreteria.23-AFFIDAMENTO DIRETTO473,00473,0005/12/202205/12/2022MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
ZB236AC4F5Pagamento Fattura n.6762/FVIAC del 07/06/2022 Fornitura di n. 2 Kit Esami di Stato per 5 classi23-AFFIDAMENTO DIRETTO128,00128,0016/06/202216/06/202200150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
ZB334DB764Pagamento Fattura n.3/PA del 20/01/2022 Fornitura materiale sanitario igienizzante da nebulizzare per gli ambienti scolastici23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.500,001.500,0002/03/202202/03/202201491960900 - F.lli Di Maria snc di Mauro & Italo Di Maria
ZB735EC584Pagamento Fattura n.379 del 26/04/2022 Fornitura materiale igienico sanitario per le scuole di questa istituzione scolastica23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.025,811.025,8114/06/202214/06/2022TRTFNC60P13A192I - Ditta MONOUSO DI TORTURU FRANCESCO
ZB7365135EPagamento Fattura n.2/PA del 10/05/2022 acquisto di servizio di escursione nel Parco Nazionale dell'Asinara in data 10/05/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO192,00192,0014/06/202214/06/202202059430906 - SINUARIA Societˆ Cooperativa
ZB837F28A1Pagamento Fattura n.149/PA del 24/10/2022 - Servizio NCC per Viaggio di Istruzione a Nuoro del 19/10/2022 Classi 3B e 3D Scuola secondaria - BUS 55 posti.23-AFFIDAMENTO DIRETTO610,91610,9101/12/202201/12/202200894660901 - TURMO TRAVEL S.R.L.
ZBC364A5EC Fattura n.6/29 del 26/05/2022 Fornitura N. 5 Monitor Interattivi Smart Media75""e n. 1 carrello porta Monitor23-AFFIDAMENTO DIRETTO9.262,899.262,8910/06/202210/06/202201885880789 - GS SISTEMI SRL
ZBE36A74DAPagamento Fattura n.FPA 24/22 del 04/06/2022 per interventi tecnici s hardware e n. 18/22 del 02/04/2022 per assistenza prove INVALSI23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.170,001.170,0010/06/202210/06/202202117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
ZBE3848FBAPagamento Fattura n.76/PA del 25/10/2022 Fornitura cartucce toner per stampanti uffici23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.028,001.028,0026/10/202226/10/2022MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
ZBF34EFE2EPagamento Fattura n.16/A del 31/01/2022 Fornitura materiale igienico sanitario per gli ambienti scolastici23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.200,961.200,9602/03/202202/03/2022CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
ZC036BB9EDPagamento Fattura n.16 PA del 10/06/2022 Fornitura Dispositivi di protezione individuale FFP23-AFFIDAMENTO DIRETTO210,00210,0015/06/202215/06/202201737530905 - PHARMAVET SRL
ZC2351D584Fattura n.001465 del 06/06/2022 - Installazione allarme e videosorveglianza Palestra via Mastin23-AFFIDAMENTO DIRETTO12.000,0012.000,0022/07/202222/07/202201100020922 - ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale
ZC334BAD31Pagamento Fattura n.21/FV del 10.01.2022 Acquisto Fornitura di dispositivi di protezione individuale - Mascherine FFP2, n.38/FV del 18.01.2022 Acquisto fornitura di dispositivi di protezione individuale mascherine FFP223-AFFIDAMENTO DIRETTO580,00580,0028/02/202228/02/202202339530905 - ERREDI SRL
ZC4353A1E5Pagamento Fattura n.VP-80042 del 23/02/2022 Fornitura Ghiaccio istantaneo in bustine23-AFFIDAMENTO DIRETTO636,00636,0012/04/202212/04/202202555860010 - GOLMAR
ZC53875F51Pagamento Fattura n.314 del 28/11/2022 Acquisto di Materiale didattico per la realizzazione del Modulo "La Brocca sarda" - Progetto PON "Inclusione sociale e Lotta al disagio 2¡ Edizione". Scuola SECONDARIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO640,93640,9305/12/202205/12/202202664100902 - DA AMRA
PDDSNN72D50B354O - LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI Poddu Susanna
ZC7352FFF2Pagamento Fattura n.V3-6557 del 28/02/2022 Ordine materiale didattico per i plessi di questa Istituzione Scolastica23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.170,991.170,9912/04/202215/06/202202027040019 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l.
ZC93732F5DPagamento Fattura n.1/283 (attivazione programma Argo MOF Web- Û. 353,80) e fattura n.1/286 periodo luglio 2022 ( Acq. Software Argo DARWIN Û. 732,00)23-AFFIDAMENTO DIRETTO890,00890,0026/09/202226/09/202202787410923 - Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi
ZCE35D777EPagamento Fattura n.50/FE del 24/05/2022 affidamento servizio di noleggio autobus con conducente - Progetto PON FSE Incl.ne Soc.le e lotta al Disagio 2^ Ediz.ne Mod. Spieghiamo le vele, scuola primaria Via Cottoni/Via Togliatti23-AFFIDAMENTO DIRETTO981,82981,8215/06/202215/06/2022DPPGFR71A18I452X - DIGITUR di Doppiu Gian Franco
ZD034F9CB2Pagamento Fattura n.968/FVIAC del 31/01/2022 Fornitura n. 4 carrelli pulizia , strizzatore di ricambio e accessori23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.083,411.083,4102/03/202202/03/202200150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
ZD33726CFCPagamento Fattura n.7626 del 09/11/2022 ACQUISTO TELECAMERA 360 REICHH THETA SC2 + SOFTWARE COSPACES LICENZA PRO - BANDOPON STEM23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.013,301.013,3005/12/202205/12/202201121130197 - C2 S.R.L.
ZD634CA673Pagamento Fattura n.3540/PA del 13/01/2022 Rinnovo contratto manutenzione assistenza e canone annuale softw. ARGO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO3.265,003.265,0002/03/202202/03/202200838520880 - ARGO Software s.r.l.
ZDB3461164Pagamento Fattura n.14 del 10/01/2022 Pulizia straordinaria palestra a seguito di incursione vandalica nella sede scolastica di Via Mastino23-AFFIDAMENTO DIRETTO600,00600,0028/02/202228/02/202201719810903 - PASER SRL
ZE4337144DPagamento Fattura n.3/PA del 28/02/2022 Fornitura targa pubblicitaria PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO81,9781,9703/03/202203/03/2022FNNMTT91E07I452K - MATTEO FONNESU
ZEC33AD26APagamento Fattura n.6152/PA del 29/10/2021 PACCHETTO ASSISTENZA N. 12 CONTATTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO200,00200,0005/12/202205/12/202200838520880 - ARGO Software s.r.l.
ZEC3873CBAPagamento Fattura n.129/FE del 17/11/2022 Noleggio autobus GT con conducente giuorno 15/11/2022 Alghero e giorno 16/11/2022 Sedini - Castelsardo - "Progetto Erasmus + KA229 "School IN Absentee OUT.23-AFFIDAMENTO DIRETTO686,36686,3605/12/202205/12/2022DPPGFR71A18I452X - DIGITUR di Doppiu Gian Franco
ZED2D88403Pagamento Fattura n.01015-4200000090-PA del 01/04/2022 - gestione ordinativo informatico esoreria periodo di riferimento 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO250,00250,0020/04/202220/04/202201577330903 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
ZF3806B6BPagamento Fattura n.88/E del 24/10/2022 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.013,041.013,0401/12/202201/12/202200519590954 - GROSSI S.A.S. DI CHRISTIAN GROSSI E C