Bandi di gara e contratti 2023

CIGOGGETTOSCELTA CONTRAENTEIMPORTO AGGIUDICATOIMPORTO LIQUIDATOINIZIO LAVORIFINE LAVORIPARTECIPANTI
ZEC397B8AA Fattura n.13-C7-2023 del 16/01/2023- Acconto Stage linguistico Regno Unito (Bury St. Edmunds) 33 studenti + 3 docenti23-AFFIDAMENTO DIRETTO33.379,0033.379,0017/01/202310/05/202310086860961 - VIVA INTERNATIONAL SRL
ZD3399D9EEPagamento Fattura n.24 del 24/01/2023 Acconto per Biglietteria aerea Ryanair per volo Alghero/Bergamo dal 19al 25/03/2023 - Stage linguistico Antibes classe III A (24 alunni + 2 docenti accompagnatori)23-AFFIDAMENTO DIRETTO3.733,863.733,8625/01/202325/01/202302083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z6939BBD2APagamento Fattura n.34 del 01/02/2023 Acconto Mobilità Vienna dal 26/03 al 31/03/2023 per 6 studenti e 2 docenti accompagnatori Progetto Erasmus + KA229 "School IN Absentee OUT"23-AFFIDAMENTO DIRETTO4.698,944.698,9406/02/202319/04/202302083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z6D396A056Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 30/01/2023 Fornitura targa pubblicitaria e targhette inventariali adesive - PON FESR 2014/2022 Realizzazione Reti Cablate e Wireless.23-AFFIDAMENTO DIRETTO287,81287,8106/02/202306/02/2023FLZVTR60D30F721T - FALZOI VITTORIO
Z6639D128APagamento Fattura n.41 del 06/02/2023 - Acconto per fornitura documenti di viaggio Mobilità per Sainte Clotilde - Ile de La Reunion dal 15/04 al 22/04/2023 per 7 partecipanti. Progetto Erasmus + KA220 "Step Up face the Challenge"23-AFFIDAMENTO DIRETTO9.700,009.700,0008/02/202308/02/202302083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z053971B4CPagamento Fattura n.4012/PA del 24/01/2023 contratto Manutenzione e Assistenza Argo - Gecodoc a.s. 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO3.557,003.557,0009/02/202309/02/202300838520880 - ARGO Software s.r.l.
Z563548FEAPagamento Fattura n.1/123 del 07/02/2023 - Contratto triennale assunzione incarico RPD dal 21/02/2022 al 20/02/2025 - I ANNO: dal 21/02/2022 al 21/02/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO950,00950,0009/02/202309/02/202303679880926 - VARGIU SCUOLA SRL
Z5A3A3B07FFattura n.80-C7-2023 del 03/03/2023 - Acc.to Stage linguistico MALTA (36+3 docenti) - dal 20.09.2023 al 25.9.202323-AFFIDAMENTO DIRETTO14.400,0014.400,0010/03/202310/03/202310086860961 - VIVA INTERNATIONAL SRL
ZCD3A3C4B5Fattura n.82 del 06/03/2023 Fornitura Biglietteria aerea V. I. Roma - classe 3H23-AFFIDAMENTO DIRETTO4.465,004.465,0010/03/202310/03/202302083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z3639D7851Pagamento Fattura n.4/PA del 28/02/2023 Materiale di pulizia tutti i plessi.23-AFFIDAMENTO DIRETTO2.194,832.194,8316/03/202316/03/202301855870901 - EUROFORNITURE Srl
Z4C39F6E5DPagamento Fattura n.3/PA del 27/02/2023 Fornitura Stampe, Poster, Brochure plastificate per attività di orientamento - Open Day 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO470,50470,5016/03/202316/03/2023FNNMTT91E07I452K - MATTEO FONNESU
Z683991B50Fattura n. GR 23141B-9F7D2 del 20/01/2023 - Saldo Stage linguistico Costa Azzurra (Antibes) dal 19 al 25 marzo 2023 - 24 studenti + 2 docenti23-AFFIDAMENTO DIRETTO9.744,009.744,0016/03/202316/03/2023FR68391222197 - CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES
ZD639EE11DPagamento Fattura n.12300600010000007685 del 14/02/2023 Fornitura n. 20 palloni da palla a mano modello H100 SOFT-T1 ORANGE23-AFFIDAMENTO DIRETTO196,56196,5616/03/202316/03/202302137480964 - DECATHLON ITALIA S.R.L.
ZD63A29926Pagamento Fattura n.01188/23 del 02/03/2023 Abbonamento rivista Amministrare la Scuola 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO80,0080,0016/03/202316/03/202307009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.
ZDC39D3935Pagamento Fattura n.7/A del 14/02/2023 Fornitura materiale pulizia tutti i plessi.23-AFFIDAMENTO DIRETTO2.350,382.350,3816/03/202316/03/2023CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
Z1A3A036A1Pagamento Fattura n.124 del 20/03/2023 Acconto Viaggio d'Istruzione a Barcellona dal 27 al 30/03/2023 (37 paganti + 2 gratuità) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO8.074,508.074,5024/03/202303/04/202302083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z8A3A2BB92Pagamento Fattura n.109 del 14/03/2023 Viaggio di Istruzione 3E - 3F a Iglesias - Carloforte dal 22 al 24/03/2023. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO26.704,0026.704,0003/04/202305/04/202302083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z543ABD35BPagamento Fattura n.0000048 del 13/04/2023 Noleggio autobus nelle giornate del 13 -15 e 16 Marzo 2023 - Progetto ERASMUS "Let's Hold for a Better World"23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.277,271.277,2719/04/202319/04/202301198700906 - FARA VIAGGI SRL
Z6D3A90878Pagamento Fattura n.2023/0000001/76 del 29/03/2023 Viaggio di Istruzione all'Acquario di Genova - classe 5c Primaria Via DeCarolis23-AFFIDAMENTO DIRETTO5.682,885.682,8819/04/202324/05/202300060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L.
Z813ABD4B3Pagamento Fattura n.170 del 15/04/2023 Acconto biglietteria aerea mobilità Danzica dal 07 al 13 Maggio 2023 - Progetto ERASMUS + KA210 "Let's Hold Hands for a Better World.23-AFFIDAMENTO DIRETTO2.280,352.280,3519/04/202319/04/202302083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z1F3A3C1EEPagamento Fattura n.177 del 18/04/2023 Viaggio Istruzione Palermo dal 18/04 al 22/04/2023 classi 3B - 3D Scuola Secondaria23-AFFIDAMENTO DIRETTO19.275,0019.275,0010/05/202310/05/202302083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z3E38BB70FPagamento Fattura n.27/PA del 02/05/2023 Fornitura CARTA A4 e materiale di cancelleria per uffici.23-AFFIDAMENTO DIRETTO461,50461,5010/05/202310/05/2023MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z553B03B2APagamento Fattura n.FPA 11/23 del 04/05/2023 Fornitura assistenza tecnico - informatica Prove INVALSI 2023 Scuola Secondaria23-AFFIDAMENTO DIRETTO400,00400,0010/05/202310/05/202302117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl
Z593AD9D9APagamento Fattura n.2023/0000004/76 del 27/04/2023 Viaggio Istruzione Bosa classi 5A e 5B Scuola Primaria23-AFFIDAMENTO DIRETTO2.162,302.162,3010/05/202310/05/202300060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L.
Z873AFEE70Pagamento Fattura n.29/PA del 09/05/2023 CANCELLERIA - CARTA E TONER STAMPANTI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO602,001.204,0015/05/2023MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE di Manca Maria Graziella
Z233A56A92Pagamento Fattura n.2023/0000005/76 del 02/05/2023 Viaggio Istruzione Cabras - Tharros del 02/05/2023 classi I F - I G Scuola Secondaria.23-AFFIDAMENTO DIRETTO7.154,957.154,9519/05/202322/05/202300060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L.
Z593AD9DAPagamento Fattura n.2023/0000006/76 del 02/05/2023 Viaggio Istruzione Fattoria Silis classi 2A e 3A Primaria Via Decarolis23-AFFIDAMENTO DIRETTO15.549,9015.549,9019/05/202316/06/202300060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L.
Z533AD0403Pagamento Fattura n.2023/0000011/76 del 11/05/2023 Viaggio istruzione dell' 11/05/2023 Scuola Infanzia Via Marras.23-AFFIDAMENTO DIRETTO11.161,5011.161,5024/05/202316/06/202300060220902 - AGENZIE MARITTIME SARDE S.R.L.
Z113B319D6Pagamento Fattura n.FPA 9/23 del 30/05/2023 Servizio trasporto strumenti musicali per la Rassegna Musicale del 30/05/2023 presso Auditorium Parrocchia Latte Dolce.23-AFFIDAMENTO DIRETTO350,00350,0031/05/202331/05/202302809490903 - FERRARIS STRUMENTI MUSICALI SNC
Z943B284D1Pagamento Fattura n.4579/FVIAC del 17/05/2023 Registri firma personale ATA + Registro Verbali commissione Esami licenza media a.s. 2022/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO188,55188,5531/05/202331/05/202300150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
Z3E3B1EF28Pagamento Fattura n.2023 236 del 16/05/2023 Traslovo linea internet ministeriale da primo piano a rack- Plesso Via Oriani.23-AFFIDAMENTO DIRETTO380,00380,0005/06/202305/06/202301560530907 - ITM TELEMATICA SRL
ZB33AEEDA6Pagamento Fattura n.8/PA del 17/05/2023 Fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi - ordine prot. n. 10077 del 02/05/2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.520,131.520,1305/06/202305/06/202301855870901 - EUROFORNITURE Srl
ZDF3AEECCEPagamento Fattura n.38/A del 05/05/2023 Fornitura materiale pulizia tutti i plessi.23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.347,811.347,8105/06/202305/06/2023CHNGNN74E21I452A - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
Z623AA3C50Pagamento Fattura n.0000145 del 31/05/2023 Servizio noleggio autobus con conducente viaggio istruzione Marina di Cardeddu - Tortolì dal 17/05 al 18/05/2023. Classe II G Secondaria.23-AFFIDAMENTO DIRETTO1.000,001.000,0006/06/202306/06/202301198700906 - FARA VIAGGI SRL
ZAD3B085DEPagamento Fattura n.14/PA del 05/06/2023 Fornitura carta A4 e fogli protocollo per esami di stato.23-AFFIDAMENTO DIRETTO865,00865,0006/06/202306/06/2023FNNMTT91E07I452K - MATTEO FONNESU
Z1C3AD6EC4Pagamento Fattura n.816 del 12/06/2023 Corso di formazione on-line Passweb e ricostruzione di carriera per d.s.g.a.23-AFFIDAMENTO DIRETTO90,0090,0016/06/202316/06/202308249261218 - P.S.B. CONSULTING S.R.L.
Z923ABFA9EPagamento Fattura n.0000161 del 31/05/2023 Servizio transfert Aeroporto di Olbia A/R IL 28/05 ed il 04/06/2023 (27 alunni + 3 docenti) - Stage Linguistico Regno Unito.23-AFFIDAMENTO DIRETTO854,54854,5416/06/202316/06/202301198700906 - FARA VIAGGI SRL
ZD03B84015Pagamento Fattura n.261 del 13/06/2023 Emissione Biglietteria aerea Madrid A/R - Stage Linguistico a Salamanca dal 21 al 28 ottobre 2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO4.169,924.169,9216/06/202316/06/202302083330908 - FIORE BIANCO DI PIAZZA CLAUDIO E C. S.A.S.
Z9B3B805ADPagamento Fatture: n. 2730/FVIDF del 15/06/2023 - n. 2731 FVIDF del 15/06/2023 - Registri firma presenza ATA e registri di classe- ORDINE 872 DEL 25/09/2017 A.S. 2017/2018 - CIG Z9B3B805D. Fatture riemesse per errato intestatario.23-AFFIDAMENTO DIRETTO322,80322,8022/06/202322/06/202300150470342 - CASA ED. R.SPAGGIARI
ZC33BA4C12Pagamento Fattura n.FPA 14/23 del 28/06/2023 Fornitura Aggiornamento Antivirus ESET-END POINT su 4 pc. della segreteria.23-AFFIDAMENTO DIRETTO104,00104,0029/06/202329/06/202302117920906 - PROGETTI D'UFFICIO srl